Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária à Secretaria da Cultura Turismo e Lazer,Gleina Flaviane Soares de Sousa ,pra custear suas despesas de ,locomoção e estada a cidade de Fortaleza-CE, no periodo [...]
Beneficiário: GLEINA FLAVIANE SOARES DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 300,00
Valor total: 300,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessao de 01(uma) diaria a Conselheira Tutetar, Raquel Bezerra da Silva para custea despesas de locomoçao e estada a Caninde-CE dia 09/10/2017, para acompanhar 01(um)adolescente ao CAP [...]
Valor que se empenha para fazer face às despeas com concessão de 01(uma) diária a conselheira Tutelar, Maria Bezerra Pinto,para custear despesas de locomoçao e estada a Quixada-CE,no dia 08/10/2017,com o obetivo de acompanhar 01(uma)criança [...]
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária, ao Motorista Fabio Ferreira de Sousa para se deslocar a Fortaleza-CE, dia 10/10/2017 com o objetivo de realizar o transporte dos servidores que irão participa [...]
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias, ao Motorista, Fábio Ferreira de Sousa, para se deslocar a Fortaleza-CE, dia 09/10/2017 e 11/10/2017, com o objetivo de realizar o transporte da servidora r [...]
Beneficiário: FABIO FERREIRA DE SOUSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 50,00
Valor total: 100,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária, ao Motorista Fabio Ferreira de Sousa para se deslocar a Fortaleza-CE, dia 02/10/2617, com o objetivo de realizar o transporte dos profissionais que irão parti [...]
Beneficiário: FABIO FERREIRA DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1/2(Meia)diária ao Secretario Alysson de Almeida Vieira, para que se desloque a cidade de Quixada-CE, no dia 28/09/207 para resolver assunto de interesse deste Municipio na re [...]
Beneficiário: ALYSSON DE ALMEIDA VIEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 300,00
Valor total: 150,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária ao motorista Dione Maciel Sousa, sara se deslocar a cidade de Fortaleza-CE, no dia 28/09/2017, com o objetivo de realizar o transporte dos profissionais a ser [...]
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária, ao Motorista Fabio Ferreira de Sousa para se deslocar a Fortaleza-CE, dia 28/09/2017, com o objetivo de realizar o transporte dos profissionais que irao parti [...]
Beneficiário: FABIO FERREIRA DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
VIAGEM PARA GIGOV-FO PARA TRATAR DO ASSUNTO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SUPERAR A CLAUSULA SUSPENSIVA DA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO TIBIQUARI NA CIDADE DE BOA VIAGEM.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias ao Coordenador-DAS 1, Paulo Roberto de Oliveira Alves, para custear suas despesas com locomoçao e estada na cidade de Fortaleza-CE,no período [...]
Beneficiário: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ALVES
Quantidade: 4.5
Valor unidade: 150,00
Valor total: 675,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03(tres) diárias a Diretora de Escola,Maria Aparecida Bezerra Ramos,para se deslocar a Boa Viagem-CE,no periodo de 26 a 28 de junho de 2017,com o objetivo de deslocamento par [...]
Beneficiário: MARIA APARECIDA BEZERRA RAMOS SOARES
Quantidade: 3
Valor unidade: 40,00
Valor total: 120,00
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0401 04 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
Beneficiário: ANDREA ALVES DE SOUSA CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 300,00
Valor total: 150,00
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO (RÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO 'RÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO WÇAMENTÁRIA 0401 04 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO (:Ç3MENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03(tres)diarias a Diretora de Polo Educacional Luci 1 andi a Alves Barbosa, de Lima para se deslocar a Boa viagem-CE,no período de 26 a 28 de junho de 2017,com o objetivo de [...]
Beneficiário: LUCILANDIA ALVES BARBOSA DE LIMA
Quantidade: 3
Valor unidade: 40,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03(tres) diárias a Diretora de Polo Educacional, Katia Albuquerque Feitosa,para se deslocar a Boa Viagem-CE,o período de 26 a 28 de junho de 2017,com o objetivo de deslocament [...]
Beneficiário: KATIA ALBUQUERQUE FEITOSA
Quantidade: 3
Valor unidade: 40,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04(quatro) diárias a Diretora de Polo Educacional, Maria Neci Vieira uchoa,para se deslocar a Boa Viagem-CE,o periodo de 26 a 29 de junho de 2017, com o objetivo de deslocamen [...]
Beneficiário: MARIA NECI VIEIRA UCHOA
Quantidade: 4
Valor unidade: 40,00
Valor total: 160,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04 (quatro) diárias ao Diretor de Polo Educacional, André Maciel Nascimento, para se deslocar a Boa Viagem-CE, no periodo de 26 a 29 de junho de 2017, com o objetivo de desloc [...]
Beneficiário: ANDRE MACIEL NASCIMENTO
Quantidade: 4
Valor unidade: 40,00
Valor total: 160,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04(quatro) diárias a Diretora de Polo Educacional , Sirnone Soares da Cruz para se deslocar a Boa Viagem-ÇE,o período de 26 a 29 de junho de 2017,com o objetivo de deslocament [...]
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de03(tres) diárias a Diretora de Polo Educacional , Elisângela Samuel de carvalho,para se deslocar a Boa Viagem no periodo de 26 a 28 junho de 2017, cujo objetivo de deslocament [...]
Beneficiário: ELISANGELA SAMUEL DE CARVALHO
Quantidade: 3
Valor unidade: 40,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03(tres) diárias ao Diretor de Polo Educacional, Ednardo Rodrigues Brasil ,para se deslocar a Boa Viagem-CE,no periodo de 26 a 28 de junho de 2017,com o objetivo de deslocamen [...]
Beneficiário: EDNARDO RODRIGUES BRASIL
Quantidade: 3
Valor unidade: 40,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária ao Diretor de Polo Educacional ,Antonio Alves de sousa para se deslocar a Boa viagem, no dia 26/9/2017, com o objetivo ,de deslocamento ,para capacitaço na sed [...]
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03(tres) diárias a Diretora de Polo Educacional , Edjani a Alves Rodrigues para se deslocar a Boa Viagem-CE,no periodo de 26 a 28 de junho de 2017,com o objetivo de deslocamen [...]
Beneficiário: EDJANIA ALVES RODRIGUES
Quantidade: 3
Valor unidade: 40,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03(tres) diárias a Diretora de Escola, Ana Cristina Linhares Fonseca, para se deslocar a Boa Viagem-CE, no periodo de 26 a 28 de junho de 2017,com o objetivo de deslocamento [...]
Beneficiário: ANA CRISTINA LINHARES FONSECA
Quantidade: 3
Valor unidade: 40,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04(quatro) diarias a Diretora de Escola, Cleunilda do vale Martins, para se deslocar a Boa Viagem-CE.no periodo de 26 a29 de Junho de 2017,com o deslocamento para capacitação [...]
Beneficiário: CLEUNILDA DO VALE MARTINS
Quantidade: 4
Valor unidade: 40,00
Valor total: 160,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04(quatro) diarias a Diretora de Escola, Aparecida Alves Machado para se deslocar a Boa Viagem-ÇE,no período de 26 a 29 de junho de 2017,com o objetivo de deslocamento para ca [...]
Beneficiário: APARECIDA ALVES MACHADO
Quantidade: 4
Valor unidade: 40,00
Valor total: 160,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04(quatro) diárias ao Diretor de Escola, Cicero Neto Soares de Souza, para se deslocar a Boa Viagem-CE,no periodo de 26 a 29 de junho de 2017,com o objetivo de deslocamento p [...]
Beneficiário: CICERO NETO SOARES DE SOUSA
Quantidade: 4
Valor unidade: 40,00
Valor total: 160,00